采购业务,票货同到时生成一张凭证
对于采购业务,如果票货同到,手工下是:
借:原材料
牋牋牋? 应交税金--应交增值税---进项税额
牋牋牋 贷:应付账款(银行存款)
不走物资采购这个中间科目。但在软件中是这样的:
供应商往来制单中:借:物资采购
牋? ? 应交税金--应交增值税---进项税额
牋 贷:应付账款(银行存款)
购销单据制单中:借:原材料
牋牋牋牋牋牋牋牋 贷:物资采购
这样,就走了“物资采购”这个中间科目。如何和手工账保持一致?
在购销单据制单中选择采购入库单(报销记账),“选择单据”界面菜单栏后面有一个选择框,把这个选项选上就可以了。这个选项表示按结算单制单。这时候,就不需要再到供应商往来制单中做凭证了,并且在供应商往来制单中也找不到这条记录。
